你好,你的意思是別人開給我們的嗎?開給我們三個點的發票嗎?那他需要勾選認證填在增值稅申報表表二里面。
老師 我是房地產開發 一般納稅人 我現在是預收房款 9個點的稅 現在是預交3個點的增值稅 那么在申報表中 預交3個點 填在哪里
上個月開了一張發票,6點的物業管理費,但增值稅申報表附表三沒有跳出這個數據,我要填嗎?填在6點的那個項目里?
一般納稅人紅沖了一張發票這個月報增值稅怎么報,填在簡易3個點里面申報的時候又讓我填減免申報表還不能是負數,這個怎么辦?
我想問老師一個問題,申報增值稅,一般納稅人,開的有13個點的也有6個點的,到申報時只能填13個點的,6個點申報那里是灰色的,咋辦,營業執照也有安裝服務
請問一下:我現在是一般納稅人變成6個點,上個月出現以前開的一個點的發票紅沖,現在增值稅申報表怎么填寫啊
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
我是說我怎么申報?在哪里填寫?
你好同學,我想再確定一下,您是指的您接收到的三個點的專用發票嗎?您先確定好這個問題,我告訴你田在哪里?如果是的話,你就填在增值稅申報表表二那個序號二里面。嗯,你需要提前勾選認證,勾選認證完成以后再填在這個地方。
是的,我收到了3個點的發票,老師銷項稅系統自動帶出我不需要填寫的是吧,進項稅我已經認證勾選了是不是也不需要填寫系統自動帶出呢?
你好,對,如果勾選認證完成了,不管是銷項稅額還是進項稅額都是自動出來的。
老師,我取得了高鐵票怎么在系統申報抵扣?
你好,那個是自己計算,用票面金額除以1.09,再乘以0.09,嗯,不能勾選認證的。
我知道這個數據填在哪里?
你好,這個數據啊,你要填在增值稅申報表的第十行,還有那個其他那一行,要填在這兩行里面。
這都是要填在增值稅申報表表二里面的,你可以去看。
增值稅及附加稅申報表附列資料三(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)這個表是不是也需要填寫,因為我們是服務業
你好,你不需要填這個表的,尤其是咱商務類型的,企業服務類型的幾乎都不需要填這個表。
那為什么我填寫好附列資料一的表,提示“附表一的第五行11列的值與附表三的6%稅率的項目(不含金融商品轉讓)與6%稅率的金融商品轉讓項目第1列數值之和不等”。這是什么情況?
您是不是在勾選的時候勾選上這個表了,按說只是個普通的服務類型的企業的話,咱就填表一表二主表還有附加稅申報。
我先填的附表一,然后點擊確定,系統自動跳轉到主表,主表我沒有填寫數據直接申報,然后就出現那個提示了
你好,應該在你一打開這個表格的時候,就有一個勾選欄,你要去選擇是填哪一個表,咱們默認的就是表一表二,主表,還有附加稅申報表,你可以重新把數據清除了,再重新登錄,再打開表格看。