您好 1%自己不好填寫的 去稅務大廳柜面填表
一般納稅人旅游公司稅點是6%,上個月開了免稅發票,這個月都紅沖了,但是現在報上個月的稅怎么報呢
我想問一下建筑公司之前是小規模,現在轉為一般納稅人,紅沖之前開的1個點的稅票,要怎么報增值稅
一般納稅人上個月發票稅率開錯了,6個點的開成1個點的稅率了,打算這個月紅沖后再開出正確的發票,可是我這個月申報表怎么填寫?
請問一下:我現在是一般納稅人變成6個點,上個月出現以前開的一個點的發票紅沖,現在增值稅申報表怎么填寫啊
老師,小規模轉成一般納稅人,之前開了一點的發票有問題,但是現在把之前一個點的給沖紅的了,直接開現在的稅率怎么申報啊?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
請問一下 我11月紅沖了一張發票稅率是1個點,然后重開 是按照1個點開 還是現在的稅率開啊
按照規定應該開具1%的 這個也要稅務系統操作
意思是這個不能自己在稅盤重開1個點的發票哇
您現在開票系統里面還可以選擇1%稅率嗎? 可以的話 就可以自己看