你好,現在開的是9%的嗎?
我想問一下建筑公司之前是小規模,現在轉為一般納稅人,紅沖之前開的1個點的稅票,要怎么報增值稅
老師,小規模轉成一般納稅人,之前開了一點的發票有問題,但是現在把之前一個點的給沖紅的了,直接開現在的稅率怎么申報啊?
老師您好!請問公司小規模轉一般納稅人,小規模之前是季度申報的,現在3月轉一般納稅人之前需申報1-2月增值稅,可是點進去,提示本月不存在,無需申報,這怎么辦呢?
建筑公司,升為一般納稅人后現在想要紅沖之前小規模的票,紅沖后在開具稅率怎么選?
你好!我想問一下我現在還不是一般納稅人,之前公司給我開具的增值稅專用發票,但是我12.1日就要升為一般納稅人,那么之前的發票我還能以紅沖的形式紅沖給公司嗎?是要升級之前還是之后
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
是的,也有開勞務
百分之九一欄填寫銷售額修改一下1%的稅額除以9%,這個填寫不含稅銷售額。
是把百分之九的一欄修改一下嗎
你好,是把1%的金額修改一下,如果你填寫的是發票上的不含稅的金額在9%里面的,你的稅額不一致申報不了。
是把紅沖1個點的發票,用九個點來算是吧
你好,1%的這個在9%里面申報,你的銷售額需要修改一下。
如1%的稅額是30除以9%,這個填寫在9%不含稅銷售額里面。
是1個點的稅額乘以9吧
你好,1%的稅額乘以9%,這個是什么意思
算出來的是什么意思?
紅沖的一個點銷售額是要修改成9個點的銷售額嗎
我想問一下紅沖1個點的發票要多于開的九個點的發票那怎么報稅啊
我想問一下紅沖1個點的發票要多于開的九個點的發票那怎么報稅啊
你好是的。 要不申報不過去 1%,不含稅的銷售額除以9%, 這個在9%不含稅銷售額里面填寫,這個還不明白嗎?如果不明白的話,你一舉個例子吧。
但是稅盤匯總是這樣
這不一正數一負數,紅沖啦。
就是開的1%的發票,你不需要再申報的。
但是實際稅額是個正數,銷售額是負數,不知道怎么填
13%里面填寫2354.87 9%里面填寫435685.86
那到年終銷售額多了怎么辦啊
好,你的銷售額并沒有多哪一個多啦。
對,紅沖了
那就沒有多,不是嗎?