正常情況你這個(gè)是要通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整,但你這個(gè)金額小的話,可以直接管理費(fèi)用負(fù)數(shù)來(lái)進(jìn)行調(diào)整都可以的。
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
老師,2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問(wèn)1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問(wèn)2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí),需要填寫(xiě)上年的管理費(fèi)用金額,我是寫(xiě)2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額,還是寫(xiě)2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問(wèn)3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢(qián),合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買(mǎi)賣(mài)終止了
明白的。那如果是金額大的呢?要怎么修改,請(qǐng)把完整的流程也給我說(shuō)一說(shuō)吧,謝謝
大的話,你就把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就行了。
請(qǐng)把完整的寫(xiě)清楚吧,謝謝,因?yàn)槲也欢氵@樣我沒(méi)法理解的
那你之前錯(cuò)誤的憤怒到底是怎么做的?你要告訴我呀。
錯(cuò)誤的分錄?我是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,我這個(gè)情況是充值然后消費(fèi),再取票回來(lái)做費(fèi)用。
還有,我的錯(cuò)誤是分錄的3.79元記成了379元,只是金額的錯(cuò)誤,這一點(diǎn)題目說(shuō)了的
那你現(xiàn)在沖紅就是借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整。
金額就是379減去3.79的結(jié)果
貸了以前年度損益調(diào)整之后呢?這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目又怎么平呢?請(qǐng)說(shuō)完整,謝謝
借,以前年度損益調(diào)整 貸,盈余調(diào)整 未分配利潤(rùn)
盈余調(diào)整是什么?沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)
沒(méi)有你就不管,你就放未分配利潤(rùn)就行了。是盈余公積,我打錯(cuò)字了,不好意思。
盈余公積?!不是利潤(rùn)分配嗎?
盈余公積是英語(yǔ)攻擊,他是一個(gè)單獨(dú)的。如果說(shuō)你們公司沒(méi)有提英語(yǔ)攻擊力,就全部轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)分配下面的一個(gè)明細(xì)科目。