您好 金額不大直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
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明白的。那如果是金額大的呢?要怎么修改,請把完整的流程也給我說一說吧,謝謝
請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款等 地方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我沒告訴你,我以前錯(cuò)誤的分錄我是這樣做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,因?yàn)槲沂浅渲等缓笙M(fèi),取得發(fā)票以后做費(fèi)用,這樣子入賬的。
應(yīng)該支付出去的金額不用其他應(yīng)收款 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目
我先付錢,后取票這種情況,最典型的例子就是油卡充值。這種用其他應(yīng)收款不對?
不對啊 因?yàn)槟笃诓豢赡苁斟X回來的啊 用其他應(yīng)付款科目或者預(yù)付賬款科目
好,先不管這個(gè),你先按著我的做吧
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
上面那行,為什么不是借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整,而是要借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款紅字負(fù)數(shù)表示?
因?yàn)槭菦_銷損益科目 用紅字表示 不用反方向