同學(xué)你好,后一個(gè)是對(duì)的,直接調(diào)整即可。
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
老師,2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問(wèn)1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問(wèn)2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí),需要填寫(xiě)上年的管理費(fèi)用金額,我是寫(xiě)2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額,還是寫(xiě)2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問(wèn)3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
注冊(cè)資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫(xiě)分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費(fèi)專用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計(jì)金額嗎,利潤(rùn)表
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表這里有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列),這項(xiàng)里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫(xiě)進(jìn)去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)能告訴我直接調(diào)整的分錄嗎?
同學(xué)你好,你原來(lái)的分錄是什么?也就是發(fā)票的調(diào)整分錄就是把原來(lái)的分錄紅沖,再做正確的。多計(jì)提部分紅沖即可。
我以前借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,就是多計(jì)了,把3.79記成379了
同學(xué)你好,調(diào)整分錄,先做,借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)379,貸,其他應(yīng)收款,負(fù)數(shù)379,再做,借,管理費(fèi)用,3.79,貸,其他應(yīng)收款,3.79。
意思就是整個(gè)分錄紅沖,然后重新按照新的正確的數(shù)據(jù)做一次?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
我是做借其他應(yīng)收款,借管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示,這對(duì)不對(duì)啊
同學(xué)你好,這樣不對(duì)。按我說(shuō)的分錄做吧。