進項可以抵扣嗎?
老師,差旅費的住宿費專用發票進項稅可以抵扣嗎
請問老師招待客戶的差旅費中客戶的火車票,機票,還有住宿費的專票可以抵扣嗎?
公司產生的費用票,比如招待餐費,加油費,差旅住宿費的專用發票可以抵扣進項稅嗎?
老師,一張住宿費專用發票,這個既有差旅費,又有招待費,那進賬可以抵扣嗎?
老師,業務招待費中有住宿費專票,這可以抵扣進項?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
你好,你就把它默認為差旅費可以正常抵扣的。
金額有點大,在酒店訂的長租房
哦,那你最好還是計入業務招待費進項稅額要轉出,我以為就是偶爾一兩天。
老師,招待費進項需轉出的相關文件發我一下可以嗎?謝謝
您好,可以在網線上搜索一下增值稅暫行條例。