你好 對這樣處理對的?
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
老師晚上好:計提 :借 管理費用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計提對嗎?管理費用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
你好老師,我想問下,增值稅的滯納金,會計分錄是在營業(yè)外支出-稅收滯納金里嗎
老師,增值稅逾期繳納的滯納金應(yīng)該計入到營業(yè)外支出還是應(yīng)交增值稅里面呢
老師,請問一下社保的滯納金算稅收滯納金嗎,還是計入營業(yè)外支出嗎
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統(tǒng)申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經(jīng)營所得是,個人在繳的養(yǎng)老保險可以扣除嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
找答疑的董孝彬老師,謝謝
老師你好我用的是金蝶小迷你,這個月的存貨帶不出來導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平,可科目余額表是平的,也試算平衡,就是存貨帶不出
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅年報中的所有數(shù)據(jù)是根據(jù),24年末數(shù)據(jù)填寫的嗎?
這個要計提嗎
你好老師幫我看看
繳納和計提的對嗎
先計提 稅 再交? 就可以了?
好的,那我分錄做的沒錯吧
你好 圖上數(shù)據(jù) 看不完整 沒法說?