你好,題目具體要求做什么?
1、3日,企業購入鋁材一批,取得增值稅專用發票注明買價42000元、增值稅5460元;取得交通運輸業增值稅專用發票注明運輸費1000元、增值稅90元。價款以銀行存款支付,材料已驗收入庫。2、9日,企業從光大公司購入一批鋼材3000千克,取得增值稅專用發票注明買價60000元、增值稅7800元,企業簽發一張2個月到期、面值67800元的銀行承兌匯票。取得交通運輸業增值稅專用發票注明運輸費700元、增值稅63元,款項以轉賬支票付訖。材料尚未運到。 3、10日,上月購入的鋁材批驗收入庫, 實際成本為45800元, 貨款已于上月支付。4、15日,接受外商捐贈材料一批, 對方提供增值稅專用發票注明買價65000元、增值稅8450元;企業以轉賬支票支付運雜費2000元(未取得增值稅專用發票),材料已驗收入庫。會計分錄怎么寫
(22)購入材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,增值稅額13000元,發生運費1000元(假設運費不考慮增值稅),已開出轉賬支票支付上述款項,材料尚未到達企業;(23)上述材料運達企業,并已驗收入庫。(24)銷售B產品一批,開具的增值稅專用發票上注明售價為100000元,增值稅稅額13000元,收到購貨方開出的銀行承兌匯票一張,票面金額113000元,期限三個月;(25)結轉上述商品的成本是50000元;
甲企業為制造業企業,是一般納稅人。9月1日采購一批原材料用于生產產品,發票賬單均已收到。根據增值稅專用發票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉賬支票支付。2.乙企業為制造業企業,是增值稅小規模納稅人,9月2日,采購一批原材料用于生產產品,發票賬單均已收到。根據增值稅普通發票上記載可知,買價為100000元,增值稅3000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉賬支票支付。3.丙企業是一家商業企業,是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購一批商品用于銷售,發票賬單均已收到。根據增值稅專用發票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。商品暫沒有收到,開具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價為245000元。(2)上述商品驗收入庫。
)目的:練習應交增值稅的核算。二)資料:某企業為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,銷售貨物的增值我稅率為13%,出售不動產增值稅稅率9%,應交治費稅稅率為10%.購進衣產品扣稅率9%,不考慮其他稅費,企業銷售商品的價格中均不含應向購買者收取的塔值稅銷項稅額。本月發生如下經濟業務:1.向己企業采購A材料,增值稅專用發票上注明的貨款為850000元,增值稅為110500元,發票賬單已經到達,貨物尚未到邊,貨款已經支付。2.向丙企業采購B材料,增值稅專用發票上注明的原材料的實際價值為50000元,增值稅稅款為6500元,材料已經到達并驗收入庫,企業開出商業匯票。3.企業銷售甲產品5000件,單位售價250元,單位銷售成不150元,該產品投規定繳納消費稅,貨款尚未收到。4.支付上述采購B材料的貨款。5.購入設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為900000元,增值稅稅款為117000元,發生安裝調試費3000元,增值稅稅率9%,設備及安裝費均以銀行存款支付,設備已交付使用。6.收購農產品,價款160000元,企業開出
某企業為一般納稅人,本月發生如下經濟業務:1.購入甲材料一批,增值稅發票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。2.從A企業(小規模納稅人)購入乙材料一批,普通發票上的價稅合計為46400元,材料已到達并驗收入庫。開出為期2個月的商業承兌匯票一張。3.購置生產用機器設備一臺,發票上注明價款為120000元,增值稅為15600元;安裝費為3600元,增值稅為468元。所有款項均以轉賬支票付訖。4.因洪災損失原材料20000元,增值稅為2600元。5.銷售產品一批,價款為240000元,增值稅為31200元,開出增值稅專用發票并將款項收存銀行。6.接受H公司投資轉入的原材料一批,價款為15000元,增值稅為1950元。7.以銀行存款上交本月增值稅3500元。8.計算月末未交或多交增值稅,并進行結轉。(三)要求根據以上業務編制相應的會計分錄。
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進來還是股份自己借錢進來比較好?哪個比較合理?風險小
老師,公司是銷售水,現在客戶要給制版費,我公司怎么開發票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續一兩年,會有風險嗎?是什么風險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當時沒有計提
企業匯算清繳審計,資產負債類需要關注那些事項?
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項,這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項,對應金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財務軟件里帶出來的現金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
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