您好 在勾選認(rèn)證平臺(tái)做勾選不抵扣操作 也不需要另外填寫申報(bào)表
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
之前取得的進(jìn)項(xiàng)票,然后沖紅了,這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺(tái)操作嗎,還是在填寫申報(bào)表的時(shí)候填寫這一部分
老師,外購的東西如果用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,那在申報(bào)增值稅的之前,是不是就不需要勾選這個(gè)進(jìn)項(xiàng)?還是需要勾選,但是填報(bào)增值稅的時(shí)候額外填寫?
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進(jìn)項(xiàng)屬于九月,且在八月把銷項(xiàng)開了,在九月申報(bào),八月的增值稅報(bào)表時(shí)候,采集不到進(jìn)項(xiàng),這時(shí)我的增值稅報(bào)表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)填寫不了怎么辦,
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
建筑企業(yè)所得稅匯算,105050表的職工工資薪金填寫的是管理人員工資還是所有發(fā)放工人工資都包括在內(nèi)
以前年度的收入記錯(cuò)了,今年如何修改
支付河沙參與權(quán)售后款賬務(wù)處理是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
老師,有個(gè)體戶租賃合同嘛
記賬憑證后面是附帶銀行回單和發(fā)票對嗎?不用寫報(bào)銷單了吧?
我看打印出來的準(zhǔn)考證上考試時(shí)間是3個(gè)小時(shí),考試的時(shí)候,是不是我第一套試卷做完提交后,就可以直接進(jìn)入第二套試卷答題了啊
老師好,假設(shè)24年匯算清繳補(bǔ)企業(yè)業(yè)稅2000元,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)做分錄為: 計(jì)提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業(yè)準(zhǔn)則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費(fèi)用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
支付水土補(bǔ)償費(fèi)賬務(wù)處理
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師您好!有位員工試用期違反了公司規(guī)定,老板想解雇他,因?yàn)楣拘。矣重?fù)責(zé)財(cái)務(wù)又負(fù)責(zé)人事,我想請教您解除需要開具離職證明嗎?
老師,是這個(gè)嗎?
是的 用這個(gè)選項(xiàng)勾選就好了