您好 借:工程施工-合同成本-分包成本 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款等
老師你好,我是一般納稅人按簡易征收開了發(fā)票,我讓工人去稅務局給我代開發(fā)票,那這個代開的發(fā)票能不能作為我的進項票差額計稅繳納增值稅
你好,我們是簡易征收一般納稅人,增值稅按差額繳納,我們分包開給我們的是普票,我們可以扣除嗎?還是說只能是專票
你好,我們是建筑公司一般納稅人提供清包工服務,簡易征收開票,我們是不是不能再分包了,那我們還能按差額繳納增值稅嗎
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項目,一個就是清包工,只負責出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項目還可以進項抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業(yè)務,還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
老師你好,我是一個一般納稅人公司,項目都是簡易計稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
老師請問民間非營利組織收取的會費屬于不征稅收入還是免稅收入
公司車過戶給個人后對方不是股東,一直沒還款,可以要求對方退車嗎?退車后之前繳納稅額可以退嗎?怎么退?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
差旅費補貼的會計分錄怎么寫
建筑公司開維修費,幾個點?
一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的
老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
老師,新公司,如果工資要按照現金形式發(fā)放,我們經營的業(yè)務都是網絡收款,也沒有現金的備用金。需要帶著公戶的優(yōu)盾和執(zhí)照去開戶行申請現金嗎?
老師,我們單位需要支付給對方個人租賃款200多萬,可對方卻不給我們開發(fā)票,領導還想讓從單位公戶給其打款,這種情況要怎么處理呢?
請使用微信掃一掃登錄
哦哦!最后增值稅按應交稅費_簡易計稅的余額來繳納!老師,那如果是一般納稅人,既有簡易計稅又有一般計稅,我還能不能享受差額征收了!
最后增值稅按應交稅費_簡易計稅的余額來繳納 是的 簡易計稅項目跟一般計稅項目分別核算啊 各算各的
明白了老師!謝謝你!總得來說就是一般計稅選擇差額征收比如預交增值稅,一般納稅人選擇簡易計稅項目的都可以選擇差額計算增值稅,最后用銷項_進項_留底+進項稅額轉出+簡易計稅余額繳納最終的增值稅!
一般計稅需要繳納的增值稅=銷項-進項%2B進項轉出-預繳-上期留抵 簡易計稅開具的發(fā)票稅額-分包的簡易計稅金額差額繳納
老師,如果一個公司既有一般計稅又有簡易計稅,最終計稅需要繳納的增值稅=銷項-進項+進項轉出-預繳-上期留抵+簡易計稅開具的發(fā)票稅額-分包的簡易計稅金額差額?
對的 分別這樣計算出來的
好的,太謝謝你了老師!終于把這個問題搞明白了!
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
老師,簡易計稅項目,分包單位給我開的普票,那個借應交稅費_簡易計稅的金額就是發(fā)票上的稅額對吧!
如果是開具的3%征收率的話 是的 如果不是 就要自己計算
好的,謝謝你
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問