你好,建筑的嘛,對(duì)應(yīng)的成本可以的。
老師你好,我是一般納稅人按簡(jiǎn)易征收開了發(fā)票,我讓工人去稅務(wù)局給我代開發(fā)票,那這個(gè)代開的發(fā)票能不能作為我的進(jìn)項(xiàng)票差額計(jì)稅繳納增值稅
你好,老師,我們是一般納稅人,只能開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在客戶要普通發(fā)票,我們能不能去稅務(wù)局代開普票
你好,我們是簡(jiǎn)易征收一般納稅人,增值稅按差額繳納,我們分包開給我們的是普票,我們可以扣除嗎?還是說(shuō)只能是專票
你好,我們是建筑公司一般納稅人提供清包工服務(wù),簡(jiǎn)易征收開票,我們是不是不能再分包了,那我們還能按差額繳納增值稅嗎
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
股東從原公司退股,原來(lái)投資十萬(wàn)元,退回來(lái)8萬(wàn)元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說(shuō)服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營(yíng)業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不符,是哪里出錯(cuò)了?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營(yíng)業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
對(duì),建筑服務(wù),這個(gè)建筑服務(wù)簡(jiǎn)易征收增值稅是按減除成本差額計(jì)算增值稅沒(méi)錯(cuò)是吧
你好,對(duì)的,沒(méi)有錯(cuò)誤的,可以的。
如果相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)成本比開出的金額大,那就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是就不用繳納增值稅,多的能和一般計(jì)稅一樣,流轉(zhuǎn)抵扣下一次嗎?還是只能對(duì)應(yīng)相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,其他不行
可以 只能對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目抵扣。