嗯,那你這里的話相當(dāng)于是屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,這個是可以享受免增值稅和所得稅。
公司銷售農(nóng)副產(chǎn)品,免稅收購的雞蛋,再免稅賣出,都有正規(guī)的購進(jìn)發(fā)票,也來具銷售發(fā)票,有什么稅收優(yōu)惠政策么?能抵稅?
老師,我咨詢一下, 公司,經(jīng)營范圍,家禽蓄飼養(yǎng)與銷售,一般納稅人,增值稅免稅已備案 企業(yè)養(yǎng)殖雞鴨出售,是免稅的,因為銷量大,企業(yè)另從農(nóng)民手中收購了成年雞放在農(nóng)場飼養(yǎng)一段時間后再陸續(xù)銷售,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)免稅,鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售也免稅。這個購買的雞鴨增值稅怎么處理 我公司可屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售公司[微笑]
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進(jìn)項一樣按9%呢?
甲公司用銀行存款購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品售價100萬,經(jīng)過加工后生產(chǎn)成罐頭賣給超市,獲得226萬的含稅銷售收入。請計算:(1)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時的進(jìn)項稅額(2)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品時加計扣除進(jìn)項(3)銷售農(nóng)產(chǎn)品罐頭銷項稅額
農(nóng)民合作社,一般納稅人,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅有沒有減免優(yōu)惠政策呢?是購買農(nóng)產(chǎn)品直接進(jìn)行銷售。另外,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,是需要做種植成本嗎?例如種植人工,農(nóng)藥化肥的購買。如果是銷售合作社社員的自種產(chǎn)品,成本是不是就是社員找稅局開的票?家庭農(nóng)村能不能成為社員?可不可以給合作社開票?開的票適用于現(xiàn)在的免稅政策的嗎?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我填2024年財務(wù)年報的時候,利潤表里管理費用的業(yè)務(wù)招待費我填了我報表實際數(shù),但是我銷售費用里也有業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業(yè)務(wù)招待費加總數(shù),它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業(yè)務(wù)招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
但如果說你不是自產(chǎn)自銷,只是銷售的話,那除非是生鮮類,比方說蔬菜之類的是可以免稅,其他的不能。
從農(nóng)民那收購來的,算自產(chǎn)自銷?
如果說你是收購來了之后再銷售,就算不上自產(chǎn)自銷。
那就是正常的貿(mào)易了是嗎
是的,就是正常的商貿(mào)企業(yè)。