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業務招待費按照發生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當年銷售收入的0.5%; 問題一:發生額的60%稅前扣除這個是一年的業務招待費累計的發生額嗎?每個月都有業務招待費,具體當年的銷售收入不知道,這個怎么控制劃入到業務招待費; 問題二:如果業務招待費太多,這個計入哪個科目能避稅 問題三:業務招待費60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個人所得稅嗎?這個怎么算?

2022-09-05 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-05 08:58

第一個根據你當月的銷售額 按月控制 如果當月不好控制的話,看你這個月一到九月份的銷售額就可以 問題二,福利費 他按工資的14%抵扣所得稅 問題三,交企業所得稅,如果你們單位是送給個人的,需要交五人所得20%的個稅,送出去的金額乘以20%。

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快賬用戶7205 追問 2022-09-05 09:21

問題二:計入福利費,假如他工資10000,這樣可以抵扣10000*14%=1400元的企業所得稅?計入福利費還要產生別的稅嗎? 問題三:假如公司收入是1000萬,業務招待費是70000,這樣1000萬*0.5%=5萬,按照孰低的原則,那么業務招待費最多能稅前抵扣5萬,未抵扣的2萬怎么處理,這樣需要代扣代繳個稅是70000*20%=14000元嗎? 問題四:如果公司在籌建期,公司沒有收入,這個業務招待費還是按照孰低原則嗎? 問題五:如果公司處于快倒閉狀態,公司沒有收入,這個業務招待費還是按照孰低原則嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 09:22

你好,第一個對的,福利費能分到每個人是多少的?需要交個稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 09:22

第二個,剩下的調增匯算清交,填寫納稅調整明細表扣除項目里面 第二個就是招待費。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 09:23

3籌建期的,按發生額的60%抵扣。

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第一個根據你當月的銷售額 按月控制 如果當月不好控制的話,看你這個月一到九月份的銷售額就可以 問題二,福利費 他按工資的14%抵扣所得稅 問題三,交企業所得稅,如果你們單位是送給個人的,需要交五人所得20%的個稅,送出去的金額乘以20%。
2022-09-05
先計算=2000000*0.5%=10000<50000*60%?實際可以稅前扣除10000
2024-01-12
同學你好,不是的;是在計入稅前扣除限額時要選擇發生額的60%與當年銷售收入的千分之五兩者中較小的數作為稅前扣除限額;
2021-08-13
需要按照這個千分之五的,這個是需要的
2023-10-20
你好,學員 稅法對招待費的稅前扣除采取兩頭限制的方式,即業務招待費的發生額只允許稅前列支60%,同時最高額不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。那么,如何能做到在限額以內既能充分列支,又能盡量減少納稅調整事項呢?筆者認為,應該找出二者的最佳比例關系。如果把企業當期取得的銷售(營業)收入設為x,當期列支的業務招待費設為y,則當60%y=5‰x時,就有y=8.33‰x的關系存在。即當企業的業務招待費達到銷售收入的8.33‰時,就達到了業務招待費稅前扣除的最高限額。
2023-08-19
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