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采購商品一批113000元含增值稅,按合同約定電匯支付了貨款的50%,物資已驗收入庫,增值稅專用發票與貨同行,該筆進項稅當月未抵扣,需要做出會計分錄。

2022-09-04 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-04 21:35

你好 借原材料100000 應交稅費應交增值稅13000 貸銀行存款113000*50% 應付賬款113000*50%

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快賬用戶9972 追問 2022-09-04 21:38

這個是不是應該把 應交稅費應交增值稅13000 轉為這個合適一些應交稅費- 應交增值稅-待認證抵扣稅額

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齊紅老師 解答 2022-09-04 21:40

借原材料100000 應交稅費應交增值稅(待認證進項稅)13000 貸銀行存款113000*50% 應付賬款113000*50%

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你好 借原材料100000 應交稅費應交增值稅13000 貸銀行存款113000*50% 應付賬款113000*50%
2022-09-04
你好請把題目完整發一下
2022-09-15
同學你好 問題不完整哦
2022-11-08
同學你好 借庫存商品借進項 借管理費用 貸銀行存款 2.借庫存商品 借進項 貸應付賬款
2022-11-08
你好 購貨,借:在途物資?150 000%2B1500,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)25 500%2B1500*10%,貸:銀行存款 驗收入庫,借:庫存商品,貸:在途物資?150 000%2B1500
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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