那這個你就直接放到你的差旅費處理就可以了。
請問老師一個問題,a公司是我們的客戶,b公司是a公司的客戶,然后a公司派人到b公司去出差,這個費用由我們公司承擔,我們直接支付給b公司包機和住宿費用,那這個機票和住宿并不是b公司開給我們的,可以入賬嗎?
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
公司的一個客戶,去外省出差,是因為公司這邊的業務原因,所以我們是承諾給客戶報銷機票費用和住宿費用。請問這個費用要怎么入賬?客戶有提供發票回來,住宿費和飛機票都有發票。
您好,請問下,公司的經理報銷接待公司的客戶(發生有住宿費、機票費、dd快車客運服務費、餐費、做飛機的保險費)這些都 是開公司發票,持發票過來報銷,這個怎么分類入賬,機票費dd快車費入、機票保險哪個科目?
請問一下我們的收入就是傭金,在酒店舉行的拍賣會活動,產生一些費用麻煩您幫我看看做到那里,1.公司承擔的報銷的司機(非員工)拉貨去外地的住宿費,2.我們客戶來參加拍賣會給客戶承擔的住宿費餐費3.網絡平臺工作人員派遣來幫忙的飛機票住宿費餐費,是做到成本還是期間費用,二級科目三級什么,
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?
好的。我可以公戶直接轉賬給客戶嗎
可以啊,可以直接轉的,沒問題的。