?(1)計提工資時: 借:銷售費用—工資 銷售費用—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) (2)發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 應交稅費—應交個人所得稅 其他應收款—社會保險費及公積金(員工承擔部分) (3)繳納社保及個稅時: 借:應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 其他應收款—社會保險費及公積金(員工承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師您好!7月工資表應發4404.3元,應扣社保294.3、公積金110,實發工資4000元。 7月的社保公積金當月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄,計提7月工資時怎么做分錄,8月支付7月工資時怎么做分錄
老師員工7月離職,在8月發放8月的工資,但是8月已經交了社保,8月工資全部結算了的,怎么計提,怎么做發放分錄?
老師,我們本月8-15日發7月工資。8月底交了8月的社保費用。請問我們8月工資表里的社保是填7月的還是8月的社保呢。
8月工資計提后,9月交了個稅發工資,請問分錄怎么寫呢?9月還交了社保和公積金,怎么寫分錄呢
請問老師8月發7月工資,交8月社保公積金怎么做分錄?
借:銀行存款 貸: 應付職工薪酬-養老報保險 其他應付款-代扣養老 借:應付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應付款-代扣養老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產報廢,提前加速折舊完了,固定資產期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。
請問我們是農產品流通,小規模納稅人開的是免稅發票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規模公司先買入水果,再將水果給員工發福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調增后,發票還用開進來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進項發票中有某個物品要退回,要沖紅發票,是購買方申請紅字發票吧
老師,農民工以個人的方式給建筑勞務公司提供勞務服務,去稅局代開的發票,一般開什么發票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補助收入,怎么申報增值稅?
老師先交8月社保,下個月才發8月工資,所以是其他應收款嗎
交社保:借:銷售費用—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 借:應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 貸:銀行存款