?你好;? ?凈額法 是去沖成本費用 ; 不是走營業(yè)外收支的哦? ?
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
A與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的政府補助在利潤表營業(yè)外收支項目中列報 B對于與收益相關的政府補助 企業(yè)應當選擇采用總額法或凈額法進行會計處理 C與收益相關的政府補助 選擇總額法的 計入其他收益或營業(yè)外收入 D與企業(yè)日常經(jīng)營活動相關的政府補助計入其他收益 老師 這題為何有些不是補償以后計到遞延收益中嗎 沒這個可能 情況
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數(shù)字+調整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,這里業(yè)務1,應該是貸:營業(yè)外支出還是,營業(yè)外收入?感覺都有道理,營業(yè)外支出的話,說明收到了政府補助用來沖以前的營業(yè)外支出。如果是營業(yè)外收入的話。怎么解釋呢?這筆業(yè)務總額法和凈額法下的處理一樣嗎?
我想問一下,申報企業(yè)所得稅當中的營業(yè)成本,如果涉及到營業(yè)外收入,是否需要減掉,就像如圖1本來利潤總額減掉收入,營業(yè)成本應該為:50883.57元(考慮了營業(yè)外收入),2、但是用友賬做出來,管理費用+財務費用,營業(yè)成本為51,960.51,這樣收入-營業(yè)成本就和利潤總額不對了(沒考慮營業(yè)外收入)
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
那這個題第一問怎么做?答案錯了是嗎
?你好;? ? ?先去看看上年的損失計入哪個科目的; 如果做的 營業(yè)外支出;? 那么 這樣沖 是對的哈? ?
這個政府補助的題題目沒有告訴之前咋做的,麻煩您看一下資料。
你好;? ? ? ? ? 那非日常損失就是計入營業(yè)外支出去的; 那就是對的;? ? ?
有另外一道題和這個是一樣的,只是用總額法處理、但是計入營業(yè)外收入?為什么
?你好 ;? ?是的;總額就走營業(yè)外收入去 ; 總額是 不會沖成本費用去的? ?