你好,需要的八月份計提,然后在九月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
八月份成立的公司,職場物業(yè)費從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報銷,也沒計提費用,現(xiàn)在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業(yè)費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費貸銀行存款?
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
8月份的機器租賃費,房屋租賃費,電費,出租方8月忘記開發(fā)票給我公司,9月份補開給我,8月份要計提嗎?需要的話怎么做會計分錄,之前每個月收到發(fā)票后做借制造費用借應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)付賬款。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預(yù)提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費,現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師打擾了,又要請教一個著急的問題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準則,2023年9月1日是租賃開始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時,借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營業(yè)用房,借:租賃負債-未確認融資費用-營業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負債-租賃付款額-營業(yè)用房,然后每月開始計提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計提利息費用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請問:怎么做分錄?[抱拳]
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業(yè)外支出,然后申報經(jīng)營所得個稅的時候也就不用調(diào)增了可以嗎
老師,收到的數(shù)電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發(fā)票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業(yè)所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現(xiàn)在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環(huán)境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權(quán)責發(fā)生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理呢
老師 審計讓企業(yè)提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業(yè)購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應(yīng)商開了發(fā)票,出納付款比發(fā)票金額多付了10元,這個賬務(wù)怎么處理?
老師,開稅務(wù)師事務(wù)所要什么條件,至少要幾個持證人?
借制造費用,貸應(yīng)付賬款,按照不含稅的來。
然后九月份借應(yīng)付賬款貸制造費用, 借制造費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
8月份可以做借制造費用貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費用嗎?然后9月在借其他應(yīng)付賬款-預(yù)提費用借應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款嗎?
可以的,可以這么做的。