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固定資產處置了。抵賬了5800,原值8萬,累計折舊7萬,請問怎么做賬啊?抵賬我們還需要繳納增值稅嗎

2022-08-31 17:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-31 17:58

?你好 ;? 需要繳納增值稅的;? 借固定資產 清理? ?10000 ;累計折舊70000? 貸固定資產80000;? ? 借應付賬款? ? ? 5800 貸固定資產清理 ;應交稅費-應交增值稅;? ?差額走 資產處置損益科目去? ?

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?你好 ;? 需要繳納增值稅的;? 借固定資產 清理? ?10000 ;累計折舊70000? 貸固定資產80000;? ? 借應付賬款? ? ? 5800 貸固定資產清理 ;應交稅費-應交增值稅;? ?差額走 資產處置損益科目去? ?
2022-08-31
你好,同學 除了增值稅科目沒有加上,其它分錄是正確的 增值稅需要繳納,如果是2009.1.1前購買的且未抵扣進項的,(不放棄減稅,不開專票)增值稅=(含稅銷售額)/(1%2B3%)*2%
2022-01-06
你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-04-23
你好!處理這臺固定資產的會計分錄可以這樣做: 1. 記錄收到的現金: 借:銀行存款 700,000元 貸:固定資產清理 700,000元 2. 記錄固定資產的處置: 借:固定資產清理 902,654.87元 貸:原固定資產 902,654.87元 3. 轉移累計折舊: 借:累計折舊 335,862.94元 貸:固定資產清理 335,862.94元 4. 確認損益: 借:固定資產清理 566,791.93元 貸:資產處置損失 566,791.93元 這樣,固定資產的處置就完整反映在賬務里了。
2024-11-01
您好,最后一筆分錄,不應該計入營業外支出科目,而是要計入資產處置損益科目。
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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