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請問老師,我公司處置一臺固定資產(chǎn),原值是902654.87,累計折舊335862.94,資產(chǎn)凈值是5667914.93.賣了收到70萬,會計上如何做賬

2024-11-01 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-01 11:21

你好!處理這臺固定資產(chǎn)的會計分錄可以這樣做: 1. 記錄收到的現(xiàn)金: 借:銀行存款 700,000元 貸:固定資產(chǎn)清理 700,000元 2. 記錄固定資產(chǎn)的處置: 借:固定資產(chǎn)清理 902,654.87元 貸:原固定資產(chǎn) 902,654.87元 3. 轉(zhuǎn)移累計折舊: 借:累計折舊 335,862.94元 貸:固定資產(chǎn)清理 335,862.94元 4. 確認(rèn)損益: 借:固定資產(chǎn)清理 566,791.93元 貸:資產(chǎn)處置損失 566,791.93元 這樣,固定資產(chǎn)的處置就完整反映在賬務(wù)里了。

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快賬用戶4863 追問 2024-11-01 11:24

請問老師,我是資產(chǎn)處置的時候,掙了133208.07,對吧,這個如何反應(yīng)呢

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齊紅老師 解答 2024-11-01 11:28

在你的情況中,實(shí)際上是發(fā)生了處置損失,而不是盈利。根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)的凈值是566791.93元,而銷售收入只有700,000元,所以實(shí)際上是虧損了133,208.07元。 會計分錄中已經(jīng)反映了這個損失: 借:固定資產(chǎn)清理 566,791.93元 貸:資產(chǎn)處置損失 566,791.93元 這樣的分錄表明了你在資產(chǎn)處置中的損失情況。

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你好!處理這臺固定資產(chǎn)的會計分錄可以這樣做: 1. 記錄收到的現(xiàn)金: 借:銀行存款 700,000元 貸:固定資產(chǎn)清理 700,000元 2. 記錄固定資產(chǎn)的處置: 借:固定資產(chǎn)清理 902,654.87元 貸:原固定資產(chǎn) 902,654.87元 3. 轉(zhuǎn)移累計折舊: 借:累計折舊 335,862.94元 貸:固定資產(chǎn)清理 335,862.94元 4. 確認(rèn)損益: 借:固定資產(chǎn)清理 566,791.93元 貸:資產(chǎn)處置損失 566,791.93元 這樣,固定資產(chǎn)的處置就完整反映在賬務(wù)里了。
2024-11-01
同學(xué)您好借固定資產(chǎn)清理 18累計折舊70貸固定資產(chǎn)88,借銀行存款19.7貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,然后把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2020-09-10
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-12-15
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2025-04-23
同學(xué)你好 按照凈值八萬
2023-02-02
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