你好,增值稅申報表是全額收入申報
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險,資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因為經(jīng)營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價賣出去,就是虧損賣出去,對方讓我們開了發(fā)票,這個發(fā)票上的收入當(dāng)期申報也是全額按收入申報嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發(fā)票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
我公司處置了一輛車,是計入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項稅了,當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬,現(xiàn)在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發(fā)票,二車車交易開的發(fā)票,是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應(yīng)該怎么填寫?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
那分錄就直接按全額計入收入嗎?不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理嗎?
你好,如果你想要增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致的話,建議你做收入里面借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
好像只能這樣做要不然申報表過不去,不過就這樣處理就可以了嗎?不需要再做固定資產(chǎn)清理分錄了嗎?
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)還是要做固定資產(chǎn)清理的,只不過是你確認(rèn)收入的這一個,不要做固定資產(chǎn)清理。
那開票的這個月我先計入收入,什么時候再做固定資產(chǎn)清理這一步呢?
你好,開發(fā)票的當(dāng)月。
具體怎么做呀,借銀行存款貸其它也業(yè)務(wù)收入,再借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),沒有發(fā)生什么清理費用,直接再,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,就這樣嗎?
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。