同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)了不可以嗎
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個月的購進(jìn)料也按以前的作法直接全部入制造費(fèi)用,賬上無庫存和原料,實(shí)際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實(shí)的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項(xiàng)專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師好,我們是訂單式設(shè)備生產(chǎn),以前當(dāng)月制造費(fèi)用和直接人工全部在完工產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,有時一個月就做一臺設(shè)備,這樣分配的結(jié)果單位成本很不穩(wěn)定,且相差很多,現(xiàn)在想用標(biāo)準(zhǔn)工時,這樣直接人工的和制造費(fèi)用肯定會有很大的余額,甚至到年底都處理不完,而且還沒有在產(chǎn)品,請教老師如果按照新方法hesuan,結(jié)轉(zhuǎn)不完的成本,我怎么處理合適?有沒有相關(guān)規(guī)定?
老師,我新接手一家公司,上一個會計做了兩年,一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)直接人工和制造費(fèi)用,只結(jié)轉(zhuǎn)了直接材料,目前直接人工和制造費(fèi)用借方余額都很大,今年的期初余額分別是61和78萬,請問這個應(yīng)該怎么處理呢?
某工業(yè)企業(yè),大量生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝是多步驟,但管理上不要求分步驟核算,因此采用品種法計算產(chǎn)品成本。設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間,還設(shè)有供水和運(yùn)輸兩個輔助生產(chǎn)車間,由于輔助生產(chǎn)車間規(guī)模較小,只提供單一勞務(wù),所以只設(shè)置輔助生產(chǎn)成本明細(xì)賬,沒有設(shè)置制造費(fèi)用明細(xì)賬,所發(fā)生的全部費(fèi)用通過”輔助生產(chǎn)成本”明細(xì)賬核算。該企業(yè)產(chǎn)品成本下設(shè)4個成本項(xiàng)目,分別為“直接材料”“直接燃料和動力”“直接人工”“制造費(fèi)用”。5、月末對在產(chǎn)品進(jìn)行一次盤點(diǎn),情況如下。經(jīng)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)B產(chǎn)品的在產(chǎn)品毀損6件,在產(chǎn)品按照定額成本計價法。在產(chǎn)品單位直接材料費(fèi)用定額400元;定額人工工時120小時,每人工工時直接人工8.5元;定額機(jī)器工時22.5小時,每機(jī)器工時直接燃料和動力費(fèi)用2.4元、每機(jī)器工時制造費(fèi)用400元。最終,殘料回收價值274元,由過失人承擔(dān)100元賠償責(zé)任;剩余凈損失部分經(jīng)審批,轉(zhuǎn)入當(dāng)月管理費(fèi)用。編制會計分錄過程詳細(xì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
老師,我接了一家高新企業(yè)(剛申請到的),規(guī)模很小,不足10人,業(yè)務(wù)也少。之前代理記賬公司直接把采購回來的材料計入研發(fā)費(fèi)用了,沒有用生產(chǎn)成本這個科目,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品這個科目,人工也是這樣,直接計入研發(fā)費(fèi)用化了,賣出商品只確認(rèn)了收入,以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表,我應(yīng)該怎么記賬啊?公司也提供不了每次領(lǐng)用材料的清單,
收到員工拿汽油發(fā)票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請問老師,個稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個員工去年沒報稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報,我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
收股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金,賬務(wù)怎么處理?
今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的我可以結(jié)轉(zhuǎn),那去年的余額呢?
去年的你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以
結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是是以前年度的啊,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品之后怎么辦?
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
可以借未分配利潤,貸生產(chǎn)成本,把去年的計入到未分配利潤里面嗎?
同學(xué)你好 貸庫存商品才對吧
老師的意思是轉(zhuǎn)到庫存商品之后,再轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎?
對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以