你好;? ?你是要建賬才行 的; 你是 好久建賬; 2月建賬了嗎??
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯,導(dǎo)致制造費(fèi)用多計提了585000,管理費(fèi)用多計提313826.31,銷售費(fèi)用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師,我接了一家高新企業(yè)(剛申請到的),規(guī)模很小,不足10人,業(yè)務(wù)也少。之前代理記賬公司直接把采購回來的材料計入研發(fā)費(fèi)用了,沒有用生產(chǎn)成本這個科目,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品這個科目,人工也是這樣,直接計入研發(fā)費(fèi)用化了,賣出商品只確認(rèn)了收入,以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表,我應(yīng)該怎么記賬啊?公司也提供不了每次領(lǐng)用材料的清單,
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費(fèi)用代工費(fèi)。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費(fèi)是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實(shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
老師好!一般戶能不能提取現(xiàn)金
企業(yè)所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額
工商年報里面的從業(yè)人數(shù)根據(jù)哪里的人數(shù)填?
老師,你好,固定資產(chǎn)的后續(xù)支出,如果是車間的進(jìn)入哪個科目
老師,下午好!我想請教一下您小規(guī)模升級為一般納稅人是怎么樣操作了?
老師,您好,餐飲服務(wù)業(yè),所得稅年度匯算的時候,餐費(fèi)收入填入銷售商品收入,還是放入其他
請問老師,餐飲分燒烤廳和中餐廳分別核算收入,那在中餐廳的客人點(diǎn)的燒烤食品屬于中餐廳的收入還是燒烤的收入?
核算業(yè)務(wù)員提成是出納還是會計核算
4月份取得發(fā)票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應(yīng)該回來的發(fā)票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?
老師,我在公司工作可以用精斗云嗎?免費(fèi)的嗎
我建賬了,我就是想問下,如果對方提供不了庫存明細(xì)和領(lǐng)用材料的詳情,我肯定不能按學(xué)堂實(shí)操那樣規(guī)矩做賬,那我要怎么做賬呢?
你好;? ? ?提供不了 ; 那你這樣只能建賬總金額;? 你自己總的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)才行的??
那就是還是要和公司溝通好,以后必須提供物料使用明細(xì)和庫存明細(xì),不能像代理記賬公司那樣,直接費(fèi)用化,這么粗糙是吧?那公司不配合咋辦?
你好1;? ?是的; 不然你 后期的數(shù)據(jù) 特別是庫存數(shù)據(jù)會很亂的??
以前壓根沒庫存,直接費(fèi)用化了
你好; 那你就調(diào)整下 ;? ? 把庫存體現(xiàn)出來;在去沖費(fèi)用? ? ;如果你還有庫存數(shù)據(jù) 的?
明白了,我就把公司現(xiàn)有的盤點(diǎn)后,調(diào)整下,其他賬務(wù)不動,后面就根據(jù)每個月的實(shí)際情況記賬是吧
你好;? ?是的;? ?注意一定保證賬實(shí)一致 ;避免查賬有風(fēng)險; 特別是 怕影響稅費(fèi)? ?