計(jì)提有固定基金 這個(gè)怎么一起清理了
1.事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?折舊的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2.以前年度購買的固定資產(chǎn)是否要補(bǔ)提折舊?如何做會(huì)計(jì)分錄
問題一我單位原是A單位分出來的,形成的行政單位獨(dú)立科局。現(xiàn)A單位把一些固定資產(chǎn)無償劃撥給我單位。我們?cè)趺醋龇咒洠科渲羞€有四個(gè)已經(jīng)顯示折舊完事。其他還在折舊中。 問題二我單位一九年會(huì)計(jì)沒有下固定資產(chǎn)科目。今年剛把19年的,還有今年的一起錄的固定資產(chǎn)系統(tǒng),都沒有做折舊。這種情況年底怎么做分錄。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,請(qǐng)問行政事業(yè)單位在本年度補(bǔ)計(jì)提以前年度固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的分錄是怎么做呢?
行政事業(yè)單位前年資產(chǎn)沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在報(bào)廢怎么做分錄 ,還有無償轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)怎么做分錄
老師,事業(yè)單位計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們?cè)趺慈胭~呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤(rùn)需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
沒計(jì)提折舊, 直接做報(bào)廢分錄 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 無償轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn) 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)
不需要在補(bǔ)計(jì)提折舊嗎 還有固定基金怎么處理
不需要在補(bǔ)計(jì)提折舊 新的政府會(huì)計(jì)沒有固定基金