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問題一我單位原是A單位分出來的,形成的行政單位獨立科局。現A單位把一些固定資產無償劃撥給我單位。我們怎么做分錄?其中還有四個已經顯示折舊完事。其他還在折舊中。 問題二我單位一九年會計沒有下固定資產科目。今年剛把19年的,還有今年的一起錄的固定資產系統,都沒有做折舊。這種情況年底怎么做分錄。結轉時候怎么結轉?

2020-12-23 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 18:29

借,固定資產 貸,無償調撥凈資產 你按賬面價值處理就可以了的 你正常錄入系統,然后折舊 借,單位管理費用 貸,累計折舊 借,本期盈余 貸,單位管理費用

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借,固定資產 貸,無償調撥凈資產 你按賬面價值處理就可以了的 你正常錄入系統,然后折舊 借,單位管理費用 貸,累計折舊 借,本期盈余 貸,單位管理費用
2020-12-23
1,按凈值入賬 借,固定資產 貸,無償調撥凈資產 2,現在補19年折舊 借,以前年度盈余調整 貸,固定資產累計折舊
2020-12-27
同學您好,正在解答,請您稍后
2023-12-24
您好,分錄是對的,以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報當年年報和所得稅匯繳申報表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報太辛苦您了,
2024-09-03
那就表明你出售這個固定資產是虧本銷售的
2020-11-30
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