你這個如果說是正常的業務流程,雙方都簽訂合同,雙方正常開票完稅,這個沒有風險。
你好,老師,我想咨詢個問題:A公司21年有5件軟著,B公司開立60多萬技術服務費給A公司,財務將這60多萬做成無形資產,這就導致沒有研發費用,那后面B公司是否可以重新開軟著的名稱發票,這些發票作為研發費用?
剛進公司,A.B公司都是我做財務負責人,A公司與C公司簽訂技術咨詢費合同,但A公司無這方面的技術,就委托B公司做,一共要開具200萬普票,由B公司開具200萬技術咨詢費發票給A公司,再由A公司開具給C 公司200萬技術咨詢費,請問這種情況有無稅務風險??
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學習技術,每個月需要支付費用!這一塊他們給我們開的是技術服務費,或者技術咨詢費,請問一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個合同該如何出具?才能有效
@財務丫丫?老師我想問下,比如A給我公司開具域名轉讓,我再把這個域名給B,我其實是承擔了中間人,和給B提供服務,但是A給我開的是技術服務,我給B開的也是技術服務,但是好處費是另外一個公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費的發票開具給對方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開了多少的技術服務,我就開多少的金額的技術服務發票給B,只是好處費單獨開了,這樣可以嗎
老師,你好!我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同,A公司和C公司簽訂的勞務合同,勞務費由B公司替A公司代發,現在A給B開具了240萬的工程服務(9%)發票,現在C公司給我們付了150萬的工程款,剩余的90萬以勞務費的形式付給了C公司,但是錢未進入C公司的公戶,現在C公司實際的人工是40萬。其余的50萬要歸還給A公司,這個錢是老板把其他人的人工費聚集再一起以歸還工程款的名義轉入A公司,現在我針對A公司和C公司該如何做賬?分錄怎么寫?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
要什么業務流程?付款走公賬,有開票,有合同,老板說這業務真實,我有無稅務風險???
有合同,有票據,款項從對公賬戶。
那你這個正常流程中有什么風險呢?沒有風險啊。
我怕老板虛開
首先你有合同,然后款項也是正常走賬,那么這個你就不能被認定為虛開啊。