你好 ;? 你這個軟著是你們研發的嗎。 如果是的話。 先去調整分錄才行的??
老師你好,我想問個問題就是我們是開發軟件的公司,對方委托我們開發軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費 成本就是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
你好,老師,我想咨詢個問題:A公司21年有5件軟著,B公司開立60多萬技術服務費給A公司,財務將這60多萬做成無形資產,這就導致沒有研發費用,那后面B公司是否可以重新開軟著的名稱發票,這些發票作為研發費用?
老師你好,我們公司實收資本100萬,成立了一年多,就只發生了一些人員費用,沒有其他任何資產負債,最后賬上還剩60萬,現在如果把公司過戶給另外兩個股東,準備開發其他新項目,這樣就有三個股東了,比例分別是40%,35%,25%,另外兩個股東就分別給原來的股東轉了21萬,15萬,請問這樣操作可以嗎?
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我公司是軟件開發企業,22-23年老板個人墊付委托第三方機構研發的,而且是3家以上的公司合作共同研發,現在已經測試成功馬上有營業額了,公司后續想申請高薪技術,但現在委托研發的大額支付發票都沒到位,也就在賬面上形成不了無形資產進行攤銷,我給老板講了這個墊付的還能轉為他的實踐注冊資本金,他也知道,但他前期個人墊付的都基本付清了,所以后續要發票很難,他現在時間精力都放在開發市場和客戶方面了,請問老師,這個賬面還沒有形成無形資產(因沒開研發費用發票),但實際已經形成并馬上有營業額了,我給老板如何解釋他才可以重視并要那種研發費用發票呢?
老師,房產稅和城鎮土地使用稅是有租金收入必須交這兩個稅嗎?這兩個除了6稅兩費減免還有其他的優惠政策嗎?
請問老師,甲單位2024年度,核銷壞賬500萬,借 壞賬準備 乙公司 200萬,丙公司300萬,貸:應收賬款500萬,乙公司注銷和丙公司吊銷,請問老師企業所得稅匯算清繳是要調減處理么?因為計提的時候已經調增。請問這么大的金額調減,稅務會需要甲單位提供什么資料么?吊銷的丙的可以調減處理么?
老師您好,請問怎么取消學堂的開課通知呀?
老師,請問辦公室買的LED燈泡,可以計入,管理費用~辦公費嗎?
老師你好,我們2月有張運費發票現在發現開錯了,4月讓他重開,我該怎么做賬?2月已經入賬并且已經認證抵扣,謝謝!
增值稅申報表如果看增值稅本年繳納多少是不是看應交稅費未交增值稅貸方余額
請問農名工申請退稅,多久能到賬
你好,給法院支付的保全費怎么記
老師麻煩咨詢一下,如何進行電腦端單位個稅匯算,麻煩給一個網址,謝謝
運輸服務*旅客服務,可以不用備注嘛?必須備注的話需要備注什么
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