你好;? ?這個小東西是你的貨物; 那么? ?你可以代開發(fā)票或者自己開票的; 你有領(lǐng)取發(fā)票嘛??
老師,我們公司是做房屋租賃的小規(guī)模企業(yè),跟租戶簽合同時候約定若開發(fā)票,開票稅金有客戶承擔,現(xiàn)在有一客戶需要開專票,我們?nèi)ザ惥执_專票后客戶要拿走完稅證明原件入賬。請問這樣做對我們公司有什么影響嗎
老師,我們是小規(guī)模,賣給客戶1套桌子送了些小東西,客戶要求簽合同,合同里面贈送的東西金額都輸0,可以嗎?客戶要求開專票,我們需要去稅務(wù)局代開,開發(fā)票贈送需要開嗎
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認未開票收入,如果終端消費者需要開發(fā)票找我們。
老師,我們公司做商貿(mào)銷售的,經(jīng)常會有零配件之類送客戶,很多都是合同簽完后才出現(xiàn)需要贈送客戶東西的問題,就不能開票給客戶還有的是客戶要求贈送的不能開發(fā)票,這樣我有進項卻不開票就會導(dǎo)致庫存虛高,這種情況怎么處理比較好?請老師賜教,謝謝!
老師你好,我們是一家商貿(mào)公司,和客和客戶簽合同的時候只寫了我們提供3%的發(fā)票,沒有約定給客戶提供的是專票,他們要求我們開專票,麻煩問一下小規(guī)模商貿(mào)公司可以開3%的專用發(fā)票嗎?
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分數(shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務(wù)風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
我有發(fā)票
我的意思是贈送的東西開發(fā)票價格是零好像不能開
我們自己有普票,開專票去稅務(wù)局代開,我可以不開贈送嗎?
?你好;? 你 和你 貨物一起開票;? 比如 A? ?送B 那么第一行寫A ;? 第二行寫B(tài) ; 第三行開B負數(shù) ;合計是????A 的貨物款? 發(fā)票??
客戶意思合同里面把贈送的東西寫上明細,價格為零,發(fā)票上就開就開桌子就行,送的不用開,可以嗎
你好 ;是的 。 你可以送的不開或者開 ;? 但是都要視同銷售處理的? ?