同學你好 你的問題是什么
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,預收款是寫分錄嗎?寫完預售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發(fā)細節(jié)的就不要回答了,否則我會給差評,已經(jīng)遇到2不回復追問細節(jié)問題的,浪費彼此時間,謝謝!
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設收終端消費者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①70元:做其他應付款,對公返回給客戶 ②30元:我們做收入,給客戶開6%的服務費發(fā)票 如果終端消費者需要開發(fā)票找客戶,假設訂單金額100元,客戶開100元發(fā)票給終端消費者。 第二種處理 我們按照100元申報納稅確認收入,終端消費者需要開發(fā)票找我們,分成金額30元對公轉(zhuǎn)給客戶,客戶需要給我們開30元發(fā)票
第一種處理和第二種處理,理解的對嗎?按哪種比較好
同學你好 對的 這兩種都可以的
如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設收終端消費者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①30元:做其他應付款,對公返回給客戶 ②70元:我們做收入,給客戶開6%的服務費發(fā)票 如果終端消費者需要開發(fā)票找客戶,假設訂單金額100元,客戶開100元發(fā)票給終端消費者。 第一種剛金額輸錯了
第一種想問下,客戶分成30元,我們除了把這30元做代收代付處理以外,對公轉(zhuǎn)給客戶, 剩下70元我們是不是需要開發(fā)票給客戶,不然終端消費者找客戶要發(fā)票,客戶也開不了100塊?是這么理解不
同學你好 這兩種都可以的
第一種想問下,客戶分成30元,我們除了把這30元做代收代付處理以外,對公轉(zhuǎn)給客戶, 剩下70元我們是不是需要開發(fā)票給客戶,不然終端消費者找客戶要發(fā)票,客戶也開不了100塊?是這么理解不
同學你好 是這樣理解的
那我們給客戶開發(fā)票類別開什么?是要開6個點的吧
同學你好 現(xiàn)代服務的嗎
我們之前按第二種方法處理的,我們開給終端消費者開的是增值電信服務。現(xiàn)在下半年改為第一種方式處理,沒問題的吧
同學你好 這個沒問題的