您好 根據(jù)您的描述,屬于贈送 借:銷售費(fèi)用(庫存商品加同商品的銷項(xiàng)稅) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補(bǔ)上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動(dòng)去年的憑證和報(bào)表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報(bào)過了也繳費(fèi)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計(jì)提,這怎么處理,
小規(guī)模填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報(bào)么
我們銷售出去很多翻新機(jī),樣機(jī)被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實(shí)物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個(gè)月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計(jì)發(fā)生額減借方累計(jì)發(fā)生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對吧。
您的第一問是正確的。
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費(fèi),未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個(gè)會計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額。 答:這一步是正確的。
那就是我現(xiàn)在在加個(gè)分錄 摘要是進(jìn)貨 借:庫存商品52.5 貸:應(yīng)付賬款52.5 然后就去全選憑證結(jié)轉(zhuǎn) 全選憑證記賬 全選憑證結(jié)賬 等收到發(fā)票后暫估入庫紅沖在寫分錄 摘要收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 摘要免費(fèi)給客戶,費(fèi)用分公司承擔(dān) 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 就可以了是吧?老師
紅沖后,做一個(gè)籃字的,其他的都對。
藍(lán)色是啥?老師
紅沖后的分錄對吧?老師
是的。 直接一步就連同紅沖和發(fā)票入賬作好了 借應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 應(yīng)交
那就是收到發(fā)票紅沖后寫的分錄是 借應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 應(yīng)交 是嗎?老師 不用像上面那樣收到發(fā)票 【摘要收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 摘要免費(fèi)給客戶,費(fèi)用分公司承擔(dān) 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)】 是嗎?老師
是的,親,您理解的非常對。作題認(rèn)真。
好的,那我根據(jù)您的寫,謝謝老師
好的,客氣了,祝工作順利!