同學(xué)你好 可以這樣做的
老師,我們是建筑業(yè)公司,我每次做賬的時(shí)間大部分在月底,或者下月初,我有一個(gè)習(xí)慣,喜歡把銷(xiāo)項(xiàng)做在憑證的最前面,緊接著是進(jìn)項(xiàng),在下來(lái)從銀行按順序做,在后面,做費(fèi)用,稅,工資折舊啥的,,老師,說(shuō)說(shuō)這樣合理不,你平時(shí)怎么安排的
您好,老師,我咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒(méi)有做進(jìn)來(lái),現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來(lái),我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來(lái)的工資表我又該怎么充呢,假如說(shuō)后面就發(fā)生80萬(wàn)的人工費(fèi),那剩下的20萬(wàn)怎么辦,
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?銷(xiāo)賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門(mén),來(lái)的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
同學(xué)你好 我是先做進(jìn)項(xiàng)再做銷(xiāo)項(xiàng)
有時(shí)候做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)發(fā)生,這時(shí)候,按憑證順序就到了后面了,這種情況您怎么處理的
同學(xué)你好 等月底做就可以 這個(gè)沒(méi)事
好的老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝