您好!這個是考慮了遞延差異的,這個公式是把永久性差異減掉了,也就是說這個結果是包含了遞延所得稅的影響的
遞延所得稅能解釋下嗎?什么情況要用遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產?然后是期末減去期初嗎?這里為什么不用算?
老師,你好,這道題為什么不考慮當期發生的遞延所得稅負債對所得稅費用的影響?
老師您好,這道題為什么不考慮遞延所得稅負債呢?不應該是D嗎?
請問這個遞延所得稅負債為什么不考慮進去呢?旁邊的解析不明白
這題為啥選C呢,遞延所得稅負債為什么會影響到應交所得稅呢,當年的分錄借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債,這個分錄不會影響到應交所得稅呀
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
能通俗點說嗎,我還是不太理解呢?
您好!所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用,這個題目是從利潤總額出發,利潤總額包含了永久性差異和遞延暫時性差異的影響,如果把永久性差異減掉,那就是還是包含了遞延暫時性影響的,這么說能理解嗎?
還是不太能理解,怎么辦
那不含呢,把題目改一下,遞延不包含在里面,應交所得稅應該是多少
您好!因為是選擇題,這個直接用的這種簡易辦法算的,節約時間 如果不包含遞延差異,那所得稅費用就是當期的所得稅,=210-10+20+遞延差異20,然后乘以25%
不對,是要減掉遞延20,不是+,算出來是50
遞延所得稅負債形成的是應納稅所得額,應該繳納的稅不應該+嗎?增加應交所得稅
您好!是的,增加所得稅費用
那是不是當期所得稅:210-10+20+20
您好! 當期所得稅:210-10+20-20然后乘以25%=50