您好,答案計算沒考慮應(yīng)納稅所得額,所以不需要考慮暫時性差異
老師您好!請問這道題中,為什么計算遞延所得稅費用時不把其他債權(quán)投資產(chǎn)生的遞延所得稅負債考慮進去呢?
為什么這道題不考慮年初的遞延所得稅負債跟遞延所得稅資產(chǎn)呢
請問這個遞延所得稅負債為什么不考慮進去呢?旁邊的解析不明白
老師,這題為什么不考慮遞延所得稅負債呢,這個不影響所得稅費用嗎?為什么呢?我不能理解,能通俗點解釋嗎?
老師這道題的第三問看一下,為什么計算遞延所得稅的時候不考慮其他債權(quán)投資確認的遞延所得稅負債呢
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
從題目哪里看出來不考慮遞延所得稅?
您好。根據(jù)您的題目,210-10+20看出
這個只是當期所得稅,題目讓算所得稅費用包括當期和遞延
您好,這個是當時所得稅費用。不是當期應(yīng)納稅所得額