需要有發(fā)票記賬聯(lián)
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺(tái)里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項(xiàng),分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點(diǎn)哪個(gè)選項(xiàng)。
老師問下,這月買了汽車做待認(rèn)證抵扣,這個(gè)發(fā)票要不要附下面,還是等認(rèn)證后在附后面。下月要計(jì)提嗎?還是等抵扣了在計(jì)提
老師,請(qǐng)問下, 如果我們3月采購(gòu)一批汽車,付了款也收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,但是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3月沒抵扣用掉,是不是發(fā)票聯(lián)還是附在憑證后面, 只是抵扣聯(lián)留著等到抵扣月份再使用,是這樣操作嗎
老師,請(qǐng)問每個(gè)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票要不要單獨(dú)裝訂,還是直接附在憑證后面就好
老師,我這個(gè)月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認(rèn)證后面,還是實(shí)際8月抵扣月后面?
老師,公司員工分紅,找了一個(gè)6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個(gè)6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計(jì)審查的時(shí)候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個(gè)人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個(gè)員工不要分紅,把錢給這個(gè)公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購(gòu)購(gòu)買儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個(gè)賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會(huì)付給我們,我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報(bào)24年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,24年管理費(fèi)用是刻章,財(cái)務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項(xiàng)費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無(wú)其他收入和費(fèi)用,申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊(duì)給對(duì)方拉貨,對(duì)方需要我們出個(gè)合同,這個(gè)合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來(lái)報(bào)銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
認(rèn)證之后就沒有原始憑證了。
沒看明白
你好,你做了帶認(rèn)證,這個(gè)需要有發(fā)票的記賬聯(lián),這個(gè)沒有看懂嗎?
發(fā)票拿到了,是不想認(rèn)證
對(duì)的,是的,但是你正常做賬的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面我知道的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,待銀行放款,然后你的這個(gè)原始憑證就是記賬聯(lián)。
你意思是做了這分錄下面就附待認(rèn)證抵扣聯(lián)是吧,等以后認(rèn)證了下面就不附了是嗎?
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。