你好,抵扣聯。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
老師8月份開的材料發票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認證就留到下個月認證,做待認證科目去,記賬聯就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結算這個科目的。
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經是借方主營業務成本,貸方應付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,我這個月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認證進項,我在8月份抵扣了轉出,那我的抵扣聯是放在7月待認證后面,還是實際8月抵扣月后面?
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
那入賬時就用發票聯,這個后面也有發票。
你好,七月份把這個發票放到七月份的