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請問老師,多計提的代扣社保如何沖回,會計分錄怎么寫?

2022-08-25 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-25 16:33

你好!跨年度了嗎?沒有的話原分錄紅字沖回差額就可以

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:35

老師,跨年了怎么做?不跨年怎么做能幫忙寫出來嗎??

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:37

你好!你原計提分錄寫一下我給你改

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:46

借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-代扣社保

借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-代扣社保
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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:50

當年的 借:管理費用-工資 紅字差額 貸:應付職工薪酬 紅字差額 借:應付職工薪酬 紅字差額 貸:其他應付款-代扣社保 紅字差額 跨年的 借:以前年度損益調整-工資 紅字差額 貸:應付職工薪酬 紅字差額 借:應付職工薪酬 紅字差額 貸:其他應付款-代扣社保 紅字差額 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 都是藍字就可以

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快賬用戶7671 追問 2022-08-25 16:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:54

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!跨年度了嗎?沒有的話原分錄紅字沖回差額就可以
2022-08-25
發放工資: 借:應付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應付款—個人社保, 繳社保時: 借:應付職工薪酬—社保單位, 其他應付款—個人社保, 貸:銀行存款, 從上面可以看出,個人社保是應付職工薪酬發放時的一部分,如果是多計提,說明個人社保減少,實際發的工資就要增加,所以應該是借其他應付款—個人社保 貸銀行存款。
2021-03-17
1.計提工資 借:生成成本(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:生產成本(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2020-11-23
1計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金 3.發放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-03-30
你好 借:管理費用---社保 貸:應付職工薪酬
2023-06-29
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