你好,你得找一下什么原因不一致。
發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)月 有張繳納稅款的會(huì)計(jì)憑證,繳納增值稅正確的,各項(xiàng)附加稅數(shù)額都不對(duì)(和繳稅回單不一致),但是貸方銀行存款總數(shù)是正確的 請(qǐng)問(wèn)可以在這個(gè)月調(diào)整嗎,具體該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)24.9月 我看交接過(guò)來(lái)的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請(qǐng)問(wèn)我要在25.1月的對(duì)平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過(guò)繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
你好,老師。購(gòu)買(mǎi)方用法人轉(zhuǎn)款到我司對(duì)公,我司能開(kāi)公司名稱(chēng)的發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤(rùn),沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應(yīng)付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫(xiě)呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),每年是減少的是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負(fù)數(shù)是什么意思?平時(shí)都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報(bào)的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么計(jì)算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費(fèi)基數(shù)是填繳費(fèi)基數(shù)*人數(shù)*12個(gè)月嗎
個(gè)體工商年報(bào)列入異常回復(fù)信用后當(dāng)下就能恢復(fù)正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款嗎?可以直接記費(fèi)用與銀行存款嗎
你先看一下你的申報(bào)表是多少,然后你繳納的數(shù)據(jù)又是多少,會(huì)不會(huì)是一般納稅人一二月份有流水兩費(fèi)減半給你抵扣了,之前的沒(méi)有退回來(lái)?