同學你好 進項轉出的話是貸進項轉出
上個月我有一張通行費的發票計提進項稅了,但是忘記做進項稅轉出,這個月我要調整憑證的話,怎么做賬務處理?
個人消費增值稅我在綜合服務平臺勾選不抵扣,做賬賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,現在我在申報增值發現我勾選不抵扣這張發票在待抵扣進項稅界面,請問這個還需要怎么處理
現在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
銷項報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進項少記了一筆,這個月怎么做賬調過來;進上個月待抵扣進項稅額轉出:借:應交稅費–應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉材料應交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
上個月有一個通行費的發票勾選抵扣了,后來發現這個費用是不可以稅前扣除的,請問這個月報稅我要怎么處理?賬務上要記 貸:進項稅額轉出嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
那報稅我要怎么做?
同學你好 附表二轉出就可以了