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上個月我有一張通行費的發票計提進項稅了,但是忘記做進項稅轉出,這個月我要調整憑證的話,怎么做賬務處理?

2020-10-21 22:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 22:43

您好。 1、轉出,您不抵扣了嗎? 2、轉出,借:管理費用-差旅費(當時計入費用的科目) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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快賬用戶3003 追問 2020-10-22 22:26

1.老師:這個是月末關賬了,抵扣不是次月才抵扣嗎?我是在抵扣之前發現了這個問題,所以不知道應該咋調賬 2.之前我分錄是這樣做的: 借:管理費用(不含稅金額) 借:應交稅費:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 這要怎么轉出,沒想通

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齊紅老師 解答 2020-10-22 22:41

抵扣是申報時填表抵扣。 您賬上就得做進項稅,才能和申報數據一致啊, 為什么要轉出呢?

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您好。 1、轉出,您不抵扣了嗎? 2、轉出,借:管理費用-差旅費(當時計入費用的科目) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-10-21
借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數就成了
2024-05-20
你好!這個要看你當時正數發票如何做的分錄了。
2021-01-13
您好 請問當時分錄怎么寫的
2020-11-13
去稅務局修改 進項轉出刪除
2021-09-05
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