您好。 1、轉出,您不抵扣了嗎? 2、轉出,借:管理費用-差旅費(當時計入費用的科目) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
上個月我有一張通行費的發票計提進項稅了,但是忘記做進項稅轉出,這個月我要調整憑證的話,怎么做賬務處理?
老師,我一張月餅的專用發票我這邊抵扣了,但是我做了進項稅額轉出,做費用的話憑證我會做,購貨付款的這張憑證我該怎么做呢?主營業務成本和應付賬款兩項這個月餅的票要不要加上呢?
我上個月有一張負數發票忘記做進項稅額轉出了,這個月補做,這個分錄怎么做
增值稅款已經扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了, 賬也做了進項稅額轉出了, 我們的進項發票現在比較充足。所以忘記認證了那張發票了, 但是我填報表的時候把那張發票又轉出了
麻煩老師,請問我六月份做一個報銷,是三個單據合起來做在一張憑證上,其中,有一個單據金額2800的發票,我忘了做進項稅進去。現在怎么處理?這整張憑證都做個沖銷還是單獨把這個2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進去?銀行支付是六月了
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
1.老師:這個是月末關賬了,抵扣不是次月才抵扣嗎?我是在抵扣之前發現了這個問題,所以不知道應該咋調賬 2.之前我分錄是這樣做的: 借:管理費用(不含稅金額) 借:應交稅費:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 這要怎么轉出,沒想通
抵扣是申報時填表抵扣。 您賬上就得做進項稅,才能和申報數據一致啊, 為什么要轉出呢?