您好 就是后面月份申報增值稅的時候 前面留抵退稅對應的金額 可以不需要繳納城建稅跟附加稅 比如本期需要繳納增值稅100 前面退稅50 城建稅跟附加稅按照100-50=50繳納就好了
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
老師我司借款A300萬借款利息3.2%。如果合同約定借款2年!請問我可以一次性計算出2年的利息一次性澆增資稅嗎?300萬*3.2%%1.06*0.06*2年
請問勞務公司,人工成本提前產生,可以先計入什么科目呢(類似其他行業存貨類型的科目,就是先不結轉成本)
老師第一季度未開票收入申報了,第二季度又把未開票的金額又開出來了,增值稅申報表填寫有影響嗎?
小規模公司成本暫估怎么做分錄?后期收到發票怎么做分錄
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
前面退的增值稅都退了現金
不管退的現金還是銀行存款 都是這樣的
那我后面附加稅都沒有扣除
上個月申報都還繳了增值稅城建稅
申報的時候 附表五會自動扣減的 您后面月份有沒增值稅需要繳納 可以把附表五檢查一下 計稅依據是不是已經扣除了留抵退稅額
我后期只交了增值稅,附加稅是0,應該是有扣除
那就好了啊 已扣除退還的增值稅申報城建稅附加選擇這個就好了
沒有全部扣完也是選擇這個嗎
沒有全部扣完也是選擇這個? 是的
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問?。?