同學 借 固定資產 貸 在建工程
幫忙看一下分錄對嗎 借在建工程100累計折舊180固定資產減值準備20 貸固定資產 借在建工程45貸銀行存款 借銀行存款30貸在建工程 您看這幾個寫的對嗎? 還有人工費和材料費的分錄不會寫
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉到固定資產里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉到固定資產里面?借:固定資產-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
您好。這邊有個電子設備的,之前的會計分錄是,借在建工程貸應付賬款借應付賬款貸銀行存款現在要轉固定資產,怎么寫會計分錄呀?
老師 有一筆之前是做往來賬 借:應付 貸:銀行 現在開票來了 是買的設備 需要做固定資產 現在的分錄怎么寫呢?借:固定資產 貸:應付賬款嗎
老師廚房改造設備工程預付了一筆款,分錄是不是借預付賬款一xx公司,貸:在建工程,現完工了,轉入固定資產,借:固定資產,貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預付賬款,是這樣嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
直接買了電腦,這個可以直接入固定資產嗎?分錄怎么寫呀?
同學 直接買了電腦,不需要安裝的情況下是可以的。 借 固定資產 貸 銀行存款。
那如果需要安裝呢,會計分錄怎么來寫呀?
同學 你好,這個如果需要安裝的情況下。 借 在建工程 貸 銀行存款 轉入的時候 借 固定資產 貸 在建工程