同學(xué)你好 對的 是一個意思
老師您好,請問今年申報第三季度申報表,提前加計扣除研發(fā)費用填寫主表研發(fā)費用扣除表-本年累計金額如何填寫。是填寫實際的研發(fā)費用金額還是乘以加計扣除比例金額?
研發(fā)加計扣除,這里填的這個金額是研發(fā)費用總計,還是研發(fā)費用總計*75%
研發(fā)費用加計扣除100%,是不是在扣除研發(fā)費用成本的后,再調(diào)減一樣金額的研發(fā)費用
老師這個發(fā)生研發(fā)費用總金額,還有研發(fā)費用可加計扣除金額基數(shù)/申報加計扣除研發(fā)費用金額/這三個是一個意思嗎?是寫一樣的金額嗎
老師研發(fā)費用加計扣除最終填到申報表的金額是研發(fā)費用×75%的金額嗎
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
老師不是中小企業(yè),小規(guī)模的可以享受研發(fā)費用扣除嗎
只要是研發(fā)企業(yè)就可以