同學您好,要的加工承攬,3%00
# 提問 #小規模物業公司 平時收物業費 車管費 電費 支出綠化 公共設施維修 清潔衛生用品 法律顧問 垃圾清運等 電梯維護 消防維護 等 請問有印花稅嗎?謝謝
#提問 #小規模物業公司 收業主電費 電業局對物業公司開發票 這種情況交印花稅嗎? 謝謝
#提問 #小規模物業公司 差額交稅問題?謝謝
# 提問 #小規模物業公司 裝修辦公室簽合同 怎么交印花稅?印花稅作用?還有什么操作流程嗎?都需操作什么?請系統講講 印花稅小白 謝謝
# 提問 #小規模物業公司 裝修物業樓支出用交印花稅不?謝謝
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們支出不交行不?
你好,一般是不可以的,要交的,不交會影響納稅信用等級,補申報交稅,加收滯納金,罰款
那購電纜交不?有老師說當地稅務局支的沒讓交
購銷合同也是要交的