同學你好 具體什么問題
# 提問 #小規模物業公司 預收物業費收一年的 交增值稅全額交嗎?謝謝
# 提問 #小規模物業公司 水電若有差額納稅 增值稅附表一用填嗎?謝謝
#提問 #小規模物業公司 差額交稅問題?謝謝
# 提問 #小規模物業公司 裝修物業樓支出用交印花稅不?謝謝
# 提問 #小規模物業公司印花稅問題?謝謝
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
別考慮現在免稅 電費收入有差價怎么做憑證收支和稅?
借應收 貸其他業務收入 貸銷項 借其他業務成本 貸銀行存款
小規 用借應交稅費一增值費 貸其他業務成本 這步嗎
你這是做的什么分錄
差額交稅行不
可以申請差額納稅的
分錄差額納稅需作我寫的這步吧?
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
這是差額征稅吧?需填增值稅附列表是不?
對的 是差額納稅的分錄
需填增值稅附列表吧?
需要填寫附表三的
主表收入是收入一扣除成本后的數吧?
同學你好 不是 是全額收入
如果有45萬標準 按全額?按扣除交電費后的數吧
同學你好 都是填寫全額 附表三再填寫收入和成本顯示差額
那主表不用先填? 填附表后主表會自動生成?是不?
同學你好 主表要填寫的 按照全額填寫