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老師請教一下,應納稅暫時性差異,可抵扣暫時性差異分別 是本期調增還是本期調減?

2022-08-21 07:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-21 07:56

你好,同學指的是調整和調減什么科目?

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快賬用戶3946 追問 2022-08-21 18:32

老師請教一下,應納稅暫時性差異,是本期調增還是本期調減?

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快賬用戶3946 追問 2022-08-21 18:33

遞延所得稅負債是本期調增還是調減?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 21:15

你好,應納稅暫時性差異分錄 借 所得稅費用 貸遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 借 遞延所得稅資產 貸所得稅費用

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你好,同學指的是調整和調減什么科目?
2022-08-21
您好,是的,是這個意思的
2023-05-20
您好,調整應納稅所得額
2020-08-23
你好,學員 因為可抵扣暫時性差異,是未來可以抵扣稅,少交稅,本期要多交稅的,所以納稅調增的 應納稅暫時性差異,是未來應該多交稅,本期少交稅的,所以納稅調減的
2023-09-07
你好,同學。 計算應交所得稅的時候,這些永久性差異,暫時性差異都要考慮的。 那么通常是可抵扣差異是加,應納稅差異是減的。
2020-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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