你好,可以的, 沒問題
老師 想請教下 出口發票可以在貨物出口報關后的下一月開具嗎?(由于時間比較緊 但是還沒完成票種核定)這樣對退稅有影響嗎
深圳外貿貿易出口企業 老師 我們現在在進行首次出口退稅申報 1 進貨發票的規格欄一定要和報關單的申報要素即規格一致 一字不差嗎? 2開的出口普票的規格也是需要和出口報關單的型號一字不差嗎?
老師,出口發票開具的規格和報關單上不是完全一致,只有尺寸,沒有前綴,影響退稅不?
老師,出口退稅的時候,一張報關單上面列了3項物品出口,有一款沒有進項發票,會影響其他兩項退稅嗎?比如一張報關單上面列了筆記本,圓珠筆和卷筆刀,但是卷筆刀沒有開進項發票,會影響筆記本和筆的退稅嗎?謝謝
老師講外貿出口企業退稅三要素,商品名稱數量單位,采購發票要和報關單一致,想問老師,現在報關單商品沒有申報規格,但是供貨商開票一定要把商品規格開上去,會不會影響退稅?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊