你這個15是什么,因為你的題目材料沒有發出。
經濟增加值是指稅后凈營業利潤扣除全部投入資本的成本后的剩余收益。計算時不需要對相應的會計科目進行調整。( )這是對的?主要是后面這句話是要調整還是不用?
老師這個題的答案我感覺錯了,計算股權現金流量應該是用稅后經營凈利潤減去凈經營資產的增加然后減去債務現金流量,這個題為什么用凈利潤來計算呢
老師,這道題不是很理解下面兩個圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應該增加遞延所得稅資產嗎? 借:遞延所得稅資產15 貸:以前年度損益調整15 2、應交稅費這個為什么是360*0.25? 去年確認的預計負債,借的營業外支出,不是已經少交了稅300*0.25,現在應該確認應交60*0.25?
為什么經營營運資本增加的現金流出沒有在利潤表里體現,而是在資產負債表?買存貨,等存貨賣出了,不是就反映在了利潤表了,結轉的主營業務成本的金額應該和現金流出的金額是對等的把?難道還有不一樣的嗎。不明白為啥實體現金流量=稅后經營凈利潤 +折舊攤銷-經營營運資本增加-資本支出,稅后經營凈利潤在算的時候不就已經減去了主營業務成本了么
老師計算披露增經濟增加值的時候 稅后經營利潤的調整項要在后面的平均資產中相應的減掉 本題中前面稅后經營利潤加上15后面資產不應該是1790-15嗎15 答案為什么是加呀
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
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老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
15是金融資產公允價值變動損益
你這個答案給錯了吧,這個應該是減掉15的這一步。
當年的一道考題 現在我在網上找不到的時候 當時復制下來的 但答案確實是這么寫的
網上只能搜索到一部分
確實是加的
我理解你這里應該是不對的,因為你這個凈利潤里面相當于是包含了這個15萬的這個利潤,那么在算經濟增加值的時候,這個是屬于金融利潤,他是要剪掉的。
這道題也是這個樣子的
15包含在凈利潤中 可是在計算稅后經營利潤的時候是減掉了呀
什么意思,就你后面這個圖片,它直接是減掉了這一部分,那么這里我理解是沒問題的。
這兩道題不都是調整稅后經營利潤時加上 那是不是都要從后面的資產中在相對應的減掉 不是按照復式記賬嗎 但是后面都是加上呀
首先你這個是利息,利息的話在你凈利潤里面是扣掉的,所以是加上。但是你前面第一個題目,那是公允價值變動收益啊,就相當于是增加了利潤,那么你是應該剪掉啊。
我不明白老師 15公允價值變動損益包含在利潤中 增加了利潤要減掉 在計算稅后經營利潤中已經減掉了 2018年稅后經營凈利潤=凈利潤+稅后利息=200+(129.3-15)×(1-30%)=280.01(萬元) 計算披露增加值時使用稅后經營利潤又把15加上了,資產也加上了15這一塊怎么理解 披露的經濟增加值=280.01+15×(1-25%)-[1790+15×(1-25%)]×9.79%=114.92(萬元)
老師 調整到應該不是公允價值而是研發 只是金額一樣混淆了 但是稅后經營利潤調整增加研發 后面平均資產不是要減掉嗎 怎么還是加
你這個題目有沒有說明這個公允價值變動損益它是屬于經營利潤還是金融?
題目未說明
15理解是金額損益 計算經營凈利潤才需要減去
但是后面計算經濟增加值又加回來 這里應該是調整,你這個15是否是其他研發費用等的調整
老師 調整到應該不是公允價值而是研發 只是金額一樣混淆了 但是稅后經營利潤調整增加研發 后面平均資產不是要減掉嗎 怎么還是加
那你這里應該就是調整了研發費用的部分。
他是這樣子的,你在研發費用放管理費用,那么你這個利潤他覺得應該資本化,應該加上去,所以說你再算資產的時候也應該加進去。
如果調整了研發費用 后面平均資產是不是要減去 但是怎么公式是加上15呢
加上,因為你研發費用,你之前在做賬的時候釋放的費用沒有增加資產,現在的話你是要增加資產來計算,所以說是加進去。
好的謝謝老師 題目中有關于研發費用的就應該在資產中調加 在稅后經營利潤中也加 是嗎
是的是的,就是這個意思。