借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師請問一下一般納稅人增值稅進項和銷項之間的差額最后怎么做結轉。進項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
一般納稅人,增值稅銷項稅額與進項稅額抵銷的分錄怎么寫?
老師,增值稅一般納稅人,銷項大于進項,提增值分錄怎么寫?
老師你好,一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣的分錄,以及結余增值稅的分錄怎么寫呢?
一般納稅人,增值稅銷項和進項的差額分錄怎么寫?
股東分紅需要交什么稅,情況是個人股東從公司獲得分紅,別外是法人股東從公司獲得分紅
稽查補稅過一次了,再發現補稅那年有錯賬,還能修改申報嗎?我們補稅了稽查局那邊填寫我們繳納的,之前并沒有修改過申報表
您好老師,公司是XX公司的全資公司,這樣的話我們單位的一級母公司或法人單位應該是XX公司嗎?
老師,請問紙質發票丟失,稅盤想注銷,是不是只能把紙質發票先拿白紙開了,再作廢啊
老師,匯算清繳 民非企業,我司有一個無形資產軟件費10萬元,24年完成了一部分(支付了2萬元)審計要求計入無形資產,那匯算清繳-資產折舊攤銷表 無形資產要怎么填呢,因為我們沒有攤銷,賬載金額 稅收金額 本年攤銷 攤銷額 這些都要怎么填寫呢
老師,收到公司業務員員工高鐵票一共172元,怎么做分錄啊
老師:工程施工-間接費用有哪些?用于某個項目的差旅費、招待費計入工程施工-間接費用-差旅費/業務招待費嗎?
公司是運輸行業,公司購入一批輪胎,怎么做會計分錄?入易耗品還是維修費還是直接入輪胎成本?
老師好:公司規定員工出差毎天補貼220元(含餐費),有一個員工出差,回來報銷時,該員工平均每天的住宿費發票為90元,另外130元是沒有發票的,公司也按每天220元的報銷給員工,無票報銷每天達130元,在稅務上算不算違規。
① 系統檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關聯后續年度的納稅申報表,本期申報前請確認彌補虧損等相關數據填寫是否正確。