你好 這個是對方有內部約束的,必須開票出來的
老師,我們的客戶已經給到對方了,對方已經簽收了,可是對方把發票搞不見 了,現在讓我們重新給他開?把之前的作廢,可是作廢我們也要拿票回來啊?要不對方說沒有發票不給付款,咋整?
你好老師,我給對方開發票把我方的賬戶信息開錯了,開成變更前的賬戶了,之前的賬戶已經銷戶了。對方已經把錢給我付過了,我給他們公司的發票有效么?需要重新開票么?
老師好,我公司先通過對公戶把錢付給對方了,之后不想讓對方開票了,但對方說要必須開票,咋回事,老師?
老師,我們公戶把錢轉給對方了,但是對方公司不給我們開票,怎么辦
老師有一張2023年8月普通發票對方給我們公司開的,但是后來發票公司名字寫錯了,但是發票我們給弄丟了,想讓對方給重新開,咋處理呀
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
對方說必須要給我們開出來,否則他有稅務風險呢
這個應該是稅務局強制要求他們開的
我單位咋處理,有風險嗎?
你們單位就按照進貨處理阿